第一部分 市人大常委会机关机构设置和主要职责
第二部分 2014年度部门决算报表
第三部分 2014年度部门预算报表说明
一、人大常委会机关机构设置和主要职责
市人大常委会机关是由市人民代表大会及其常务委员会的工作机构和办事机构组成的综合性工作整体。
(一)市人大常委会设立办公室、选举联络工作委员会和调研室,办公室、选举联络工作委员会和调研室均为正处级建制。
1.市人大常委会办公室内设秘书科、文电科、综合科、信访科,主要职责:承办市人民代表大会、常委会会议、主任会议的会务和服务工作,拟订常委会的有关议案,负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印等工作;承办市人大常委会与自治区人大常委会、各县、各区人大常委会联系的有关工作,收集市内人大工作的信息资料;办理群众来信,接待群众来访,向市委、人大皇冠体育报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题;负责市人大机关人事、劳资、人员编制管理,干部考核、培训、晋级工作;负责市人大机关的青年、妇女、计生和安全保卫及机关离退休人员的管理和服务工作;承办市人大机关的日常事务、接待及督查工作等。
2.市人大常委会选举联络工作委员会内设秘书科和代表联络科,主要职责:负责市人民代表大会的选举和人大常委会人事任免的有关工作,协助常委会做好人大及其常委会选举、任命人员的监督工作;负责指导县区镇人民代表大会的换届选举,做好市级大代表资格审查及我市选举的自治区人大代表的选举、罢免、补选等工作;负责组织和指导市人大代表开展视察和代表小组活动;负责组织钦州市的全国和自治区人大代表视察;组织转办、催办市人大代表提出的议案、建议、批评和意见等,接待市人大代表来访;审批旁听常委会的公民名单等。
3.市人大常委会调研室内设秘书科,主要职责:围绕市人大及其常委会审议的议题,开展调查研究,了解情况,提出建议,供市人大及其常委会行使职权参考;负责起草市人大常委会有关工件报告和领导同志讲话材料;负责整理市人大及其常委会会议审议有关工作报告时提出的意见和建议;对人民代表大会制度、社会主义民主法制建设理论进行研究。
(二)市人民代表大会设立6个专门委员会,分别是法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、城建环保委员会、农业与农村委员会、民族华侨宗教委员会,6个专门委员会均为正处级建制。除法制委内设规范性文件备案审查科和秘书科两个科外,其余5个专门委会分别内设1个秘书科。各专门委员会的主要职责:在本级人民代表大会及其常务委员会的领导下,对市人民政府提交人民代表大会和人大常委会的国民经济和社会发展计划草案、预算草案、上年度决算草案和预算调整方案等进行初步审查,对属于本级人民代表大会及其常务委员会职权范围内同本专委有关的问题和人民政府、人民法院和人民检察院的专项工作报告进行调查研究,提出建议;协助常委会开展执法检查等各项监督工作;受理、处理代表的建议、批评和意见;研究、审议和拟订有关议案;联系市直、中直、区直驻钦单位等。
(三)市人大常委会办公室信息化管理中心,是市人大常委会办公室管理的正科级财政全额拨款事业单位。主要职责:负责市人民代表大会、常委会会议和市人大机关电子设备的管理、使用和维护等工作。
二、2014年度部门决算报表
2014年度收入支出决算总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、财政拨款收入 |
1407.49 |
一、一般公共服务 |
1105.66 |
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二、上级补助收入 |
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二、外交 |
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三、事业收入 |
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三、国防 |
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四、经营收入 |
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四、公共安全 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、教育 |
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六、其他收入 |
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六、科学技术 |
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七、文化体育与传媒 |
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八、社会保障和就业 |
241.54 |
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九、医疗卫生 |
22.77 |
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十、节能环保 |
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十一、城乡社区事务 |
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十二、农林水事务 |
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十三、交通运输 |
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十四、资源勘探电力信息等事务 |
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十五、商业服务业等事务 |
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十六 、金融监管等事务支出 |
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十七、地震灾后恢复重建支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土资源气象等事务 |
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二十、住房保障支出 |
37.51 |
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二十一、粮油物资储备事务 |
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二十二、国债还本付息支出 |
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二十三、其他支出 |
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本年收入合计 |
1407.49 |
本年支出合计 |
1407.49 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转和结余 |
39.05 |
年末结转和结余 |
39.05 |
|
合计 |
1446.54 |
合计 |
1446.54 |
2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
合计 | 39.05 | 39.05 | 1407.49 | 788.87 | 618.62 | 1407.49 | 788.87 | 618.62 | 39.05 | 39.05 | |||
2010101 | 行政运行 | 39.05 | 39.05 | 475.71 | 475.71 | 475.71 | 475.71 | 39.05 | 39.05 | ||||
2010102 |
一般行政 管理事务 |
296.41 | 0.33 | 296.08 | 296.41 | 0.33 | 296.08 | ||||||
2010103 | 机关服务 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||||
2010104 | 人大会议 | 126.93 | 126.93 | 126.93 | 126.93 | ||||||||
2010106 | 人大监督 | 51.46 | 51.46 | 51.46 | 51.46 | ||||||||
2010108 | 代表工作 | 30.15 | 30.15 | 30.15 | 30.15 | ||||||||
2010199 |
其他人大 事务支出 |
114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | ||||||||
2080501 |
归口管理 的行政事业 单位离退休 |
224.43 | 224.43 | 224.43 | 224.43 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.12 | 17.12 | 17.12 | 17.12 | ||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | ||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 37.51 | 37.51 | 37.51 | 37.51 |
公共预算财政拨款支出明细表 |
|||
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|
单位:万元 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
788.87 |
618.62 |
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工资福利支出 |
小计 |
423.53 |
|
基本工资 |
103.27 |
|
|
津贴补贴 |
234.18 |
|
|
奖金 |
75.08 |
|
|
社会保障缴费 |
|
|
|
伙食费 |
|
|
|
伙食补助费 |
|
|
|
绩效工资 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
11.00 |
|
|
商品和服务支出 |
小计 |
62.79 |
471.20 |
办公费 |
5.83 |
61.98 |
|
印刷费 |
2.69 |
19.00 |
|
咨询费 |
0.18 |
20.00 |
|
手续费 |
0.10 |
|
|
水费 |
3.80 |
|
|
电费 |
4.05 |
|
|
邮电费 |
5.68 |
7.40 |
|
取暖费 |
|
|
|
物业管理费 |
|
|
|
差旅费 |
|
41.80 |
|
因公出国(境)费用 |
|
2.00 |
|
维修(护)费 |
|
33.87 |
|
租赁费 |
0.54 |
19.18 |
|
会议费 |
2.38 |
131.92 |
|
培训费 |
|
38.62 |
|
公务接待费 |
|
8.80 |
|
专用材料费 |
|
|
|
被装购置费 |
|
|
|
专用燃料费 |
|
|
|
劳务费 |
|
34.06 |
|
委托业务费 |
|
23.02 |
|
工会经费 |
1.80 |
|
|
福利费 |
0.76 |
|
|
公务用车运行维护费 |
34.00 |
|
|
其他交通费用 |
|
28.00 |
|
税金及附加费用 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
0.98 |
1.55 |
|
对个人和家庭的补助 |
小计 |
302.55 |
10.43 |
离休费 |
9.56 |
|
|
退休费 |
214.87 |
|
|
退职(役)费 |
|
|
|
抚恤金 |
17.11 |
|
|
生活补助 |
0.72 |
|
|
救济费 |
|
|
|
医疗费 |
22.77 |
|
|
助学金 |
|
|
|
奖励金 |
|
5.51 |
|
生产补贴 |
|
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|
住房公积金 |
37.52 |
|
|
提租补贴 |
|
|
|
购房补贴 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
4.92 |
|
其他资本性支出 |
小计 |
|
136.99 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
办公设备购置 |
|
22.99 |
|
专用设备购置 |
|
|
|
基础设施建设 |
|
|
|
大型修缮 |
|
|
|
信息网络及软件购置更新 |
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物资储备 |
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土地补偿 |
|
|
|
安置补助 |
|
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|
地上附着物和青苗补偿 |
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|
|
拆迁补偿 |
|
|
|
公务用车购置 |
|
|
|
其他交通工具购置 |
|
|
|
其他资本性支出 |
|
114.00 |
2014年度“三公经费”财政拨款支出情况表 单位:万元 |
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项目 |
决算数 |
合计 |
44.80 |
1.因公出国(境)费用 |
2.00 |
2.公务接待费 |
8.80 |
3.公务用车费 |
34.00 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
34.00 |
(2)公务用车购置 |
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三、2014年度部门决算报表说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1.财政拨款收入1407.49万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。
2.上年结转和结余39.05万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(二)支出总计1407.49万元。其中:
1.一般公共服务支出1105.66万元,主要用于人大机关行政运行、一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大监督、代表工作等事务支出。
2.社会保障和就业支出241.54万元,主要用于按国家政策规定发放的离退休人员工资津补贴、抚恤金及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生支出22.77万元,主要用于按国家政策规定为职工缴纳的医疗保险和公务员医疗补助。
4.住房保障支出37.51万元,主要用于按国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。
(三)2014年度公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度公共预算财政拨款支出1407.49万元,其中:基本支出788.87万元,项目支出618.62万元。
(责任编辑:刘锻)